一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************388
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年5月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章风241-4彩S 打印/复印纸 241-3.1/3打印纸 4 340.0 天章/TANGO天章风241-4彩S 验收通过 2 凌龙 凌龙A4三等分(210*99)打印纸(特种纸) 10 600.0 凌龙210*99凭证专用打印纸 验收通过 3 黑马 241-3-1/2 电脑连打纸 50 3900.0 黑马241-3-1/2 验收通过 4 顺风 80X80 收银纸 1500 8250.0 顺风/SHUNFENG80X80 验收通过 5 黑马 210*100ATM特种纸 240 7680.0 黑马210*100 验收通过 6 元浩 80G A5 打印/复印纸 20 500.0 元浩80G A5 验收通过 7 蓝鸟收银纸57*40 168卷/件 整件销售 160 288.0 蓝鸟/BUBIRD蓝鸟57*40 验收通过 8 顺风/SHUNFENG 80*50 热敏收银纸 200 600.0 顺风/SHUNFENG80*50 验收通过 9 欧芬千里马复印纸A5 70g 560 6720.0 欧芬千里马A4 70g 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨宜龙
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