一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************628
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年2月15日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 教具/装具及动植物黑板擦 10 30.0 得力/deli5263 验收通过 2 得力 53573 胶水液体胶 12 18.0 得力/deli53573 验收通过 3 得力 6600ES 大容量中性笔 8 160.0 得力/deli6600ES 验收通过 4 唐都 ******808642 唐都(TANGDU) 笔记本会议本软抄本5B软皮本 20 40.0 唐都******808642 验收通过 5 晨光 ASGN7105 得力固体胶/胶棒 12 18.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 6 白金丽人 教案本/备课本/课业本/教学用本 11 110.0 白金丽人b5 验收通过 7 晨光 9018C 红水笔芯 5 100.0 晨光/M&G9018C 验收通过 8 晨光 G-5 黑水笔芯 5 75.0 晨光/M&GG-5 验收通过 9 晨光(M&G)文具/0.5mm红色中性笔 按动签字笔 经典子弹头红色水笔 12支/盒 8 160.0 晨光/M&GK35 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******45
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